.
DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - CONSOLIDADO
2006

 

 

CONSOLIDAÇÃO GERAL

 

SUMÁRIO GERAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2006

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I

 
     

Em  R$

RECEITAS

TOTAL

DESPESAS

TOTAL

       

RECEITAS POR

 

DESPESAS POR

 

SUAS FONTES

 

FUNÇÕES DE GOVERNO

 
       

RECEITAS CORRENTES

     
       

Receita Tributária

162.975.000,00

Legislativa

13.020.000,00

Receitas de Contribuições

43.034.000,00

Judiciária

2.556.000,00

Receita Patrimonial

19.279.000,00

Administração

55.338.000,00

Receitas de Serviços

12.354.000,00

Defesa Nacional

110.000,00

Transferências Correntes

300.676.000,00

Segurança Pública

2.904.000,00

Outras Receitas Correntes

35.158.000,00

Assistência Social

22.807.000,00

   

Previdência Social

56.960.000,00

   

Saúde

201.179.000,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

573.476.000,00

Trabalho

942.000,00

   

Educação

100.322.000,00

   

Cultura

8.837.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

 

Direitos da Cidadania

2.997.000,00

   

Urbanismo

49.373.000,00

Operações de Crédito

8.800.000,00

Gestão Ambiental

14.127.000,00

Alienação de Bens

139.000,00

Ciência e Tecnologia

200.000,00

Transferências de Capital

1.009.000,00

Agricultura

5.998.000,00

Outras Receitas de Capital

2.000,00

Comércio e Serviços

537.000,00

   

Desporto e Lazer

4.663.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

9.950.000,00

Operações Especiais

24.675.000,00

   

Reserva Orçamentária

10.908.000,00

   

Reserva de Contingência

4.973.000,00

       

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

583.426.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

583.426.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Estado do Paraná                           Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas         
      Prefeitura do Município de Londrina        Exercício de 2006 - Anexo 01, da Lei 4.320/64        
     
     .
     
      Unidade Gestora : CONSOLIDADO                                                                                                      
                   Receita                                                             Despesa                                           
     
     Receitas Correntes                                                 Despesas Correntes                                               
      RECEITA TRIBUTÁRIA             162.975.000,00                      PESSOAL                       215.904.000,00                    
      RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES       43.034.000,00                      JUROS/ENCARGOS DA DIVÍDA        5.648.000,00                    
      RECEITA PATRIMONIAL             19.279.000,00                      OUTRAS DESP. CORRENTES        296.446.000,00      517.998.000,00
      RECEITA DE SERVIÇOS             12.354.000,00                                                                                      
      TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       320.296.000,00                                                                                      
      OUTRAS RECEITAS CORRENTES       35.158.000,00                                                                                      
      (-) Dedução para o FUNDEF      -19.620.000,00      573.476.000,00                                                                  
                                                                         Superávit                                          55.478.000,00
     
      Totais ..................                          573.476.000,00  Totais ..................                         573.476.000,00
     
      Superávit Orçamento Corrente                        55.478.000,00                                                                  
     
     Receitas de Capital                                                Despesas de Capital                                              
      OPERAÇÕES DE CRÉDITO             8.800.000,00                      INVESTIMENTOS                  37.862.000,00                    
      ALIENAÇÃO DE BENS                  139.000,00                      INVERSÕES FINANCEIRAS           5.780.000,00                    
      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        1.009.000,00                      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           5.905.000,00       49.547.000,00
      OUTRAS RECEITAS CAPITAL              2.000,00        9.950.000,00                                                                  
     
                                                                         Reserva de Contingência                            15.881.000,00
     
     
      Totais ..................                           65.428.000,00  Totais ..................                          65.428.000,00
     
     
     
                                Resumo                                               Receitas                Despesas
     
                                Receitas e Despesas Correntes ....             573.476.000,00          517.998.000,00                    
                                Receitas e Despesas de Capital ...               9.950.000,00           49.547.000,00                    
                                Reserva de Contingência ..........                                      15.881.000,00                    
     
                                     Total .......................             583.426.000,00          583.426.000,00                    

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA
2006

 

Em R$ 1.000,00

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Estado do Paraná                           Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas                            
      Prefeitura do Município de Londrina        Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral     
     
     .
      Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                 
                                                                                                   Grupo de Natureza           Categoria
     Código             Especificação                                              Desdobramento          da Despesa           Econômica
                                                                                                                                         
     3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                                                                517.998.000,00 
     3.1.00.00.00.00.00  PESSOAL                                                                                          215.904.000,00 
     3.1.71.00.00.00.00   TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                              1.000,00                     
     3.1.71.34.00.00.00    OUTRAS DESP.PESSOAL-CONTR. TERCEIRIZAÇÃO                     1.000,00                                         
     3.1.90.00.00.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS                                                          215.903.000,00                     
     3.1.90.01.00.00.00    APOSENTADORIAS E REFORMAS                                9.624.000,00                                         
     3.1.90.04.00.00.00    CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            5.000,00                                         
     3.1.90.05.00.00.00    OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                          771.000,00                                         
     3.1.90.09.00.00.00    SALÁRIO FAMÍLIA                                            282.000,00                                         
     3.1.90.11.00.00.00    VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL               153.575.000,00                                         
     3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     9.564.000,00                                         
     3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                23.627.000,00                                         
     3.1.90.34.00.00.00    OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEIR.MÃO-DE-OBRA                  4.722.000,00                                         
     3.1.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     11.027.000,00                                         
     3.1.90.49.00.00.00    Auxílio Transporte                                       1.960.000,00                                         
     3.1.90.91.00.00.00    SENTENÇAS JUDICIAIS                                        355.000,00                                         
     3.1.90.92.00.00.00    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           52.000,00                                         
     3.1.90.96.00.00.00    RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                   339.000,00                                         
     3.2.00.00.00.00.00  JUROS/ENCARGOS DA DIVÍDA                                                                           5.648.000,00 
     3.2.90.00.00.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS                                                            5.648.000,00                     
     3.2.90.21.00.00.00    JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        2.801.000,00                                         
     3.2.90.22.00.00.00    OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO                 2.847.000,00                                         
     3.3.00.00.00.00.00  OUTRAS DESP. CORRENTES                                                                           296.446.000,00 
     3.3.20.00.00.00.00   TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                                          250.000,00                     
     3.3.20.01.00.00.00    APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  200.000,00                                         
     3.3.20.03.00.00.00    PENSÕES                                                     50.000,00                                         
     3.3.50.00.00.00.00   TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS                                      23.769.000,00                     
     3.3.50.41.00.00.00    CONTRIBUIÇÕES                                            3.716.000,00                                         
     3.3.50.43.00.00.00    SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      20.053.000,00                                         
     3.3.71.00.00.00.00   TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                          2.148.000,00                     
     3.3.71.36.00.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.FÍSICA                       9.000,00                                         
     3.3.71.39.00.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.JURÍDICA                 2.139.000,00                                         
     3.3.90.00.00.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS                                                          270.279.000,00                     
     3.3.90.01.00.00.00    APOSENTADORIAS E REFORMAS                               38.000.000,00                                         
     3.3.90.03.00.00.00    PENSÕES                                                  8.600.000,00                                         
     3.3.90.04.00.00.00    CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           58.000,00                                         
     3.3.90.09.00.00.00    SALÁRIO FAMÍLIA                                             10.000,00                                         
     3.3.90.14.00.00.00    DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    425.000,00                                         
     3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO                                     29.756.000,00                                         
     3.3.90.32.00.00.00    MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                           81.000,00                                         
     3.3.90.33.00.00.00    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       5.733.000,00                                         
     3.3.90.35.00.00.00    SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    199.000,00                                         
     3.3.90.36.00.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                 8.444.000,00                                         
     3.3.90.37.00.00.00    LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                   1.286.000,00                                         
     3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA                161.216.000,00                                         
     3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         13.000,00                                         
     3.3.90.47.00.00.00    OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   3.467.000,00                                         

Estado do Paraná Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral . Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Grupo de Natureza Categoria Código Especificação Desdobramento da Despesa Econômica 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P. FÍSICAS 6.267.000,00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 50.000,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.611.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.199.000,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 864.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 49.547.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 37.862.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.862.000,00 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.000,00 4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25.000,00 4.4.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 14.000,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.JURÍDICA 672.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.094.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.412.000,00 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.477.000,00 4.4.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.101.000,00 4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.780.000,00 4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.780.000,00 4.5.90.62.00.00.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 360.000,00 4.5.90.64.00.00.00 AQUIS.TÍTULOS REPRES. CAPITAL JÁ INTEGR. 20.000,00 4.5.90.65.00.00.00 CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA 5.400.000,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.905.000,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.905.000,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.905.000,00 7.0.00.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 10.908.000,00 7.7.00.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 10.908.000,00 7.7.99.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 10.908.000,00 7.7.99.99.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 10.908.000,00 9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.973.000,00 9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.973.000,00 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.973.000,00 Total Geral 583.426.000,00
Estado do Paraná Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral . Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO R e s u m o PESSOAL 215.904.000,00 JUROS/ENCARGOS DA DIVÍDA 5.648.000,00 OUTRAS DESP. CORRENTES 296.446.000,00 -------------------- Total DESPESAS CORRENTES 517.998.000,00 INVESTIMENTOS 37.862.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.780.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.905.000,00 -------------------- Total DESPESAS DE CAPITAL 49.547.000,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 10.908.000,00 -------------------- Total RESERVA ORÇAMENTÁRIA 10.908.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.973.000,00 -------------------- Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.973.000,00 -------------------- T o t a l G e r a l 583.426.000,00

DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
DESPESA CONSOLIDADA - 2006

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Estado do Paraná                           Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias                         
      Prefeitura do Município de Londrina        Segundo as Categorias Econômicas
                                                 Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64                         
     
     Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      
     Órgão                                                   ------------------- Despesas Correntes -------------------                  
       Unidade Orçamentária                                                 Pessoal  Juros e Encargos   Outras Despesas             Total
                                                                 e Encargos Sociais         da Dívida         Correntes                  
                                                                                                                                         
     CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA                                                                                                        
       COORDENAÇÃO GERAL                                              12.050.000,00                        2.050.000,00     14.100.000,00
     CHEFIA DE GABINETE                                                                                                                  
       GABINETE DO PREFEITO                                            3.203.000,00                          347.000,00      3.550.000,00
       GABINETE DO VICE-PREFEITO                                                                              23.000,00         23.000,00
     CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                    
       COORDENAÇÃO GERAL                                                 824.000,00                           53.000,00        877.000,00
     PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                     
       COORDENAÇÃO GERAL                                               2.361.000,00                          196.000,00      2.557.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                                                                     
       COORDENAÇÃO GERAL                                                 809.000,00                          328.000,00      1.137.000,00
       FUNREBOM                                                                                              846.000,00        846.000,00
       FUNDO PROCON                                                                                          117.000,00        117.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                                                                                     
       COORDENAÇÃO GERAL                                               8.180.000,00                          793.000,00      8.973.000,00
       FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - REMAD                                                                    341.000,00        341.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                                                                
       COORDENAÇÃO GERAL                                               1.985.000,00                        2.228.000,00      4.213.000,00
       FUNDO MUN. APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                                               120.000,00        120.000,00
     SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO                                                                                            
       COORDENAÇÃO GERAL                                               4.399.000,00                          806.000,00      5.205.000,00
     SECRETARIA MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO                                                                                             
       COORDENAÇÃO GERAL                                               9.516.000,00                       13.103.000,00     22.619.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA                                                                                              
       COORDENAÇÃO GERAL                                              15.381.000,00                        9.043.000,00     24.424.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                    
       COORDENAÇÃO GERAL                                              49.470.000,00                       14.070.000,00     63.540.000,00
       RECURSOS DO FUNDEF                                             25.797.000,00                        6.239.000,00     32.036.000,00
       RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                        1.000,00                        2.477.000,00      2.478.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE                                                                                                    
       COORDENAÇÃO GERAL                                               2.788.000,00                        2.225.000,00      5.013.000,00
       FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                                       66.000,00         66.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                                     
       COORDENAÇÃO GERAL                                               2.965.000,00                        1.566.000,00      4.531.000,00
       FUNDO ESP. DE INCENTIVO A PROJ.CULTURAIS                                                            3.500.000,00      3.500.000,00
     SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                             
       COORDENAÇÃO GERAL                                               3.112.000,00                          586.000,00      3.698.000,00
       FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE                           444.000,00                        1.061.000,00      1.505.000,00
       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               2.000,00                       16.006.000,00     16.008.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                                                                                      
       COORDENAÇÃO GERAL                                                 936.000,00                          579.000,00      1.515.000,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO                                                                                                       
       COORDENAÇÃO GERAL                                                 754.000,00                          148.000,00        902.000,00
       FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                                                                 325.000,00        325.000,00
     ENCARGOS DO MUNICÍPIO                                                                                                               
       SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                   183.000,00      4.690.000,00      7.409.000,00     12.282.000,00

Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Prefeitura do Município de Londrina Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão ------------------- Despesas Correntes ------------------- Unidade Orçamentária Pessoal Juros e Encargos Outras Despesas Total e Encargos Sociais da Dívida Correntes ADM. CEMITÉRIOS SERV.FUN. LONDRINA-ACESF COORDENAÇÃO GERAL 2.309.000,00 5.000,00 833.000,00 3.147.000,00 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMS COORDENAÇÃO GERAL 63.626.000,00 97.000,00 63.723.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.000,00 114.639.000,00 114.640.000,00 CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ADMINISTRAÇÃO PLANO ASSISTÊNCIA À SAÚDE 544.000,00 10.000,00 17.419.000,00 17.973.000,00 CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO PLANO PREVIDÊNCIA SOCIAL 47.750.000,00 47.750.000,00 CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR 2.942.000,00 10.000,00 1.630.000,00 4.582.000,00 INST.PESQ.PLANEJ.URBANO LONDRINA-IPPUL COORDENAÇÃO GERAL 888.000,00 1.000,00 645.000,00 1.534.000,00 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA COORDENAÇÃO GERAL 434.000,00 2.000,00 1.166.000,00 1.602.000,00 FUNDO ESP. INCENTIVO A PROJ. ESPORTIVOS 2.790.000,00 2.790.000,00 COMPANHIA MUN. TRÂNSITO/URBANIZAÇÃO-CMTU FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA 930.000,00 22.826.000,00 23.756.000,00 Total .......... 215.904.000,00 5.648.000,00 296.446.000,00 517.998.000,00
Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Prefeitura do Município de Londrina Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão ------------------- Despesas de Capital ------------------- Unidade Orçamentária Investimentos Inversões Amortização da Total Financeiras Dívida CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA COORDENAÇÃO GERAL 500.000,00 500.000,00 CHEFIA DE GABINETE GABINETE DO PREFEITO 52.000,00 52.000,00 GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 4.000,00 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO COORDENAÇÃO GERAL 17.000,00 17.000,00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO COORDENAÇÃO GERAL 41.000,00 41.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COORDENAÇÃO GERAL 47.000,00 47.000,00 FUNREBOM 2.058.000,00 2.058.000,00 FUNDO PROCON 36.000,00 36.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENAÇÃO GERAL 14.000,00 14.000,00 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - REMAD 9.000,00 9.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO GERAL 495.000,00 495.000,00 FUNDO MUN. APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 80.000,00 80.000,00 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO COORDENAÇÃO GERAL 919.000,00 919.000,00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO COORDENAÇÃO GERAL 4.768.000,00 4.768.000,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO-AGÊNCIA FOMENTO-PR 5.000.000,00 5.000.000,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CEF 4.000.000,00 4.000.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA COORDENAÇÃO GERAL 1.529.000,00 1.529.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO GERAL 397.000,00 397.000,00 RECURSOS DO FUNDEF 969.000,00 969.000,00 RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 922.000,00 922.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE COORDENAÇÃO GERAL 100.000,00 100.000,00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 34.000,00 34.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COORDENAÇÃO GERAL 806.000,00 806.000,00 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENAÇÃO GERAL 120.000,00 120.000,00 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 457.000,00 457.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.014.000,00 1.014.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COORDENAÇÃO GERAL 20.000,00 20.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO COORDENAÇÃO GERAL 48.000,00 48.000,00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 24.000,00 24.000,00 ENCARGOS DO MUNICÍPIO
Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Prefeitura do Município de Londrina Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão ------------------- Despesas de Capital ------------------- Unidade Orçamentária Investimentos Inversões Amortização da Total Financeiras Dívida SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 7.121.000,00 5.420.000,00 5.905.000,00 18.446.000,00 ADM. CEMITÉRIOS SERV.FUN. LONDRINA-ACESF COORDENAÇÃO GERAL 297.000,00 360.000,00 657.000,00 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMS COORDENAÇÃO GERAL 1.000,00 1.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.634.000,00 4.634.000,00 CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ADMINISTRAÇÃO PLANO ASSISTÊNCIA À SAÚDE 370.000,00 370.000,00 CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR 413.000,00 413.000,00 INST.PESQ.PLANEJ.URBANO LONDRINA-IPPUL COORDENAÇÃO GERAL 70.000,00 70.000,00 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA COORDENAÇÃO GERAL 256.000,00 256.000,00 FUNDO ESP. INCENTIVO A PROJ. ESPORTIVOS 20.000,00 20.000,00 COMPANHIA MUN. TRÂNSITO/URBANIZAÇÃO-CMTU FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA 200.000,00 200.000,00 Total .......... 37.862.000,00 5.780.000,00 5.905.000,00 49.547.000,00
Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Prefeitura do Município de Londrina Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão ------------------- Despesas de Capital ------------------- Unidade Orçamentária Investimentos Inversões Amortização da Total Financeiras Dívida CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO PLANO PREVIDÊNCIA SOCIAL Total .......... 37.862.000,00 5.780.000,00 5.905.000,00 49.547.000,00
Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Prefeitura do Município de Londrina Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão ---------------------- T O T A I S --------------------- Unidade Orçamentária Despesas Despesas Reserva Correntes de Capital de Contingência Total Geral CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA COORDENAÇÃO GERAL 14.100.000,00 500.000,00 14.600.000,00 CHEFIA DE GABINETE GABINETE DO PREFEITO 3.550.000,00 52.000,00 3.602.000,00 GABINETE DO VICE-PREFEITO 23.000,00 4.000,00 27.000,00 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO COORDENAÇÃO GERAL 877.000,00 17.000,00 894.000,00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO COORDENAÇÃO GERAL 2.557.000,00 41.000,00 2.598.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COORDENAÇÃO GERAL 1.137.000,00 47.000,00 1.184.000,00 FUNREBOM 846.000,00 2.058.000,00 2.904.000,00 FUNDO PROCON 117.000,00 36.000,00 153.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENAÇÃO GERAL 8.973.000,00 14.000,00 8.987.000,00 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - REMAD 341.000,00 9.000,00 350.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO GERAL 4.213.000,00 495.000,00 4.708.000,00 FUNDO MUN. APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 120.000,00 80.000,00 200.000,00 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO COORDENAÇÃO GERAL 5.205.000,00 919.000,00 6.124.000,00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO COORDENAÇÃO GERAL 22.619.000,00 4.768.000,00 27.387.000,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO-AGÊNCIA FOMENTO-PR 5.000.000,00 5.000.000,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CEF 4.000.000,00 4.000.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA COORDENAÇÃO GERAL 24.424.000,00 1.529.000,00 25.953.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO GERAL 63.540.000,00 397.000,00 63.937.000,00 RECURSOS DO FUNDEF 32.036.000,00 969.000,00 33.005.000,00 RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.478.000,00 922.000,00 3.400.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE COORDENAÇÃO GERAL 5.013.000,00 100.000,00 5.113.000,00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 66.000,00 34.000,00 100.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COORDENAÇÃO GERAL 4.531.000,00 806.000,00 5.337.000,00 FUNDO ESP. DE INCENTIVO A PROJ.CULTURAIS 3.500.000,00 3.500.000,00 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENAÇÃO GERAL 3.698.000,00 120.000,00 3.818.000,00 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 1.505.000,00 457.000,00 1.962.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.008.000,00 1.014.000,00 17.022.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COORDENAÇÃO GERAL 1.515.000,00 20.000,00 1.535.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO COORDENAÇÃO GERAL 902.000,00 48.000,00 950.000,00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 325.000,00 24.000,00 349.000,00
Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Prefeitura do Município de Londrina Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão ---------------------- T O T A I S --------------------- Unidade Orçamentária Despesas Despesas Reserva Correntes de Capital de Contingência Total Geral ENCARGOS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 12.282.000,00 18.446.000,00 4.494.000,00 35.222.000,00 ADM. CEMITÉRIOS SERV.FUN. LONDRINA-ACESF COORDENAÇÃO GERAL 3.147.000,00 657.000,00 40.000,00 3.844.000,00 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMS COORDENAÇÃO GERAL 63.723.000,00 1.000,00 63.724.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 114.640.000,00 4.634.000,00 119.274.000,00 CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ADMINISTRAÇÃO PLANO ASSISTÊNCIA À SAÚDE 17.973.000,00 370.000,00 150.000,00 18.493.000,00 CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO PLANO PREVIDÊNCIA SOCIAL 47.750.000,00 11.188.000,00 58.938.000,00 CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR 4.582.000,00 413.000,00 2.000,00 4.997.000,00 INST.PESQ.PLANEJ.URBANO LONDRINA-IPPUL COORDENAÇÃO GERAL 1.534.000,00 70.000,00 2.000,00 1.606.000,00 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA COORDENAÇÃO GERAL 1.602.000,00 256.000,00 5.000,00 1.863.000,00 FUNDO ESP. INCENTIVO A PROJ. ESPORTIVOS 2.790.000,00 20.000,00 2.810.000,00 COMPANHIA MUN. TRÂNSITO/URBANIZAÇÃO-CMTU FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA 23.756.000,00 200.000,00 23.956.000,00 Total .......... 517.998.000,00 49.547.000,00 15.881.000,00 583.426.000,00
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Estado do Paraná                           Programa de Trabalho de Governo                                            
      Prefeitura do Município de Londrina        Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.                
                                                 Exercício de 2006 - Anexo 7, da Lei 4.320/64              
     
     Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      
       Código          Especificação                                       Projetos        Atividades   Oper. Especiais             Total
                                                                                                                                         
       01.000.0000     Legislativa                                       500.000,00     12.520.000,00                       13.020.000,00
       01.031.0000      Ação Legislativa                                 500.000,00     12.520.000,00                       13.020.000,00
       01.031.0001       Procedimentos Legislativos                      500.000,00     12.520.000,00                       13.020.000,00
                                                                                                                                         
       02.000.0000     Judiciária                                                        2.556.000,00                        2.556.000,00
       02.062.0000      Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                         2.556.000,00                        2.556.000,00
       02.062.0005        Assuntos Jurídicos                                             2.556.000,00                        2.556.000,00
                                                                                                                                         
       04.000.0000     Administração                                   9.409.000,00     45.929.000,00                       55.338.000,00
       04.121.0000      Planejamento e Orçamento                                           695.000,00                          695.000,00
       04.121.0002       Gestão de Políticas Públicas                                       17.000,00                           17.000,00
       04.121.0014       Planejamento e Orçamento                                          678.000,00                          678.000,00
       04.122.0000      Administração Geral                            8.284.000,00     28.510.000,00                       36.794.000,00
       04.122.0002       Gestão de Políticas Públicas                     50.000,00      3.531.000,00                        3.581.000,00
       04.122.0003       Promoção da Qualidade de Vida                     4.000,00         23.000,00                           27.000,00
       04.122.0004       Controle Interno                                 17.000,00                                             17.000,00
       04.122.0005        Assuntos Jurídicos                              40.000,00                                             40.000,00
       04.122.0006       Gestão Governamental                             19.000,00      1.051.000,00                        1.070.000,00
       04.122.0011       Administração e Gestão de Receitas                5.000,00      1.207.000,00                        1.212.000,00
       04.122.0012       Gestão Contábil-Financeira                        5.000,00                                              5.000,00
       04.122.0014       Planejamento e Orçamento                         68.000,00        585.000,00                          653.000,00
       04.122.0018       Abastecimento e Apoio ao Agricultor               7.000,00         76.000,00                           83.000,00
       04.122.0021       Construção  e  Conservação  de  Próprios        255.000,00                                            255.000,00
                         Municipais
       04.122.0024       Apoio Administrativo                          5.699.000,00     10.974.000,00                       16.673.000,00
       04.122.0025       Gestão de Recursos Humanos                       92.000,00      1.206.000,00                        1.298.000,00
       04.122.0026       Manutenção de Bens Municipais                 1.125.000,00      2.521.000,00                        3.646.000,00
       04.122.0038       Serviços Funerários                             115.000,00      2.040.000,00                        2.155.000,00
       04.122.0041       Assist. à Saúde do Servidor Municipal           370.000,00                                            370.000,00
       04.122.0043       Gerenciamento    Plano   de   Seguridade        413.000,00      3.854.000,00                        4.267.000,00
                         Social do Servidor Municipal
       04.122.0045       Cidadão no Trânsito                                             1.442.000,00                        1.442.000,00
       04.123.0000      Administração Financeira                                         1.743.000,00                        1.743.000,00
       04.123.0012       Gestão Contábil-Financeira                                      1.096.000,00                        1.096.000,00
       04.123.0024       Apoio Administrativo                                               13.000,00                           13.000,00
       04.123.0038       Serviços Funerários                                               142.000,00                          142.000,00
       04.123.0043       Gerenciamento    Plano   de   Seguridade                          492.000,00                          492.000,00
                         Social do Servidor Municipal
       04.125.0000      Normatização e Fiscalização                      700.000,00      5.342.000,00                        6.042.000,00
       04.125.0004       Controle Interno                                                  876.000,00                          876.000,00
       04.125.0011       Administração e Gestão de Receitas                              3.724.000,00                        3.724.000,00
       04.125.0024       Apoio Administrativo                            700.000,00                                            700.000,00
       04.125.0038       Serviços Funerários                                               742.000,00                          742.000,00
       04.126.0000      Tecnologia da Informatização                     425.000,00      2.948.000,00                        3.373.000,00
       04.126.0015       Gestão da Informatização                        425.000,00      2.948.000,00                        3.373.000,00
       04.128.0000      Formação de Recursos Humanos                                     1.142.000,00                        1.142.000,00
       04.128.0024       Apoio Administrativo                                               23.000,00                           23.000,00
       04.128.0025       Gestão de Recursos Humanos                                        992.000,00                          992.000,00

Estado do Paraná Programa de Trabalho de Governo Prefeitura do Município de Londrina Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercício de 2006 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.128.0038 Serviços Funerários 49.000,00 49.000,00 04.128.0043 Gerenciamento Plano de Seguridade 78.000,00 78.000,00 Social do Servidor Municipal 04.129.0000 Administração de Receitas 2.255.000,00 2.255.000,00 04.129.0011 Administração e Gestão de Receitas 2.255.000,00 2.255.000,00 04.130.0000 Administração de Concessões 687.000,00 687.000,00 04.130.0011 Administração e Gestão de Receitas 687.000,00 687.000,00 04.131.0000 Comunicação Social 2.607.000,00 2.607.000,00 04.131.0024 Apoio Administrativo 2.607.000,00 2.607.000,00 05.000.0000 Defesa Nacional 26.000,00 84.000,00 110.000,00 05.153.0000 Defesa Terrestre 26.000,00 84.000,00 110.000,00 05.153.0007 Alistamento Militar 26.000,00 84.000,00 110.000,00 06.000.0000 Segurança Pública 2.058.000,00 846.000,00 2.904.000,00 06.181.0000 Policiamento 1.006.000,00 216.000,00 1.222.000,00 06.181.0009 Segurança Pública 1.006.000,00 216.000,00 1.222.000,00 06.182.0000 Defesa Civil 1.052.000,00 630.000,00 1.682.000,00 06.182.0008 Combate a Incêndios e Salvamentos 1.052.000,00 630.000,00 1.682.000,00 08.000.0000 Assistência Social 1.586.000,00 21.221.000,00 22.807.000,00 08.122.0000 Administração Geral 115.000,00 1.848.000,00 1.963.000,00 08.122.0024 Apoio Administrativo 115.000,00 1.848.000,00 1.963.000,00 08.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 457.000,00 1.730.000,00 2.187.000,00 08.243.0032 Proteção Social Básica 225.000,00 225.000,00 08.243.0034 Proteção à Infância e à Adolescência 457.000,00 1.505.000,00 1.962.000,00 08.244.0000 Assistência Comunitária 1.014.000,00 17.631.000,00 18.645.000,00 08.244.0032 Proteção Social Básica 830.000,00 14.487.000,00 15.317.000,00 08.244.0033 Proteção Social Especial 184.000,00 3.144.000,00 3.328.000,00 08.422.0000 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 12.000,00 12.000,00 08.422.0025 Gestão de Recursos Humanos 12.000,00 12.000,00 09.000.0000 Previdência Social 56.960.000,00 56.960.000,00 09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 56.960.000,00 56.960.000,00 09.272.0001 Procedimentos Legislativos 1.580.000,00 1.580.000,00 09.272.0025 Gestão de Recursos Humanos 8.024.000,00 8.024.000,00 09.272.0042 Aposentadorias e Pensões - Regime 47.250.000,00 47.250.000,00 Próprio de Previdência Social/RPPS 09.272.0043 Gerenciamento Plano de Seguridade 106.000,00 106.000,00 Social do Servidor Municipal 10.000.0000 Saúde 4.643.000,00 196.536.000,00 201.179.000,00 10.122.0000 Administração Geral 8.270.000,00 8.270.000,00 10.122.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 8.270.000,00 8.270.000,00 10.301.0000 Atenção Básica 4.392.000,00 67.161.000,00 71.553.000,00 10.301.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 4.392.000,00 67.161.000,00 71.553.000,00 10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 111.413.000,00 111.413.000,00 10.302.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 95.480.000,00 95.480.000,00
Estado do Paraná Programa de Trabalho de Governo Prefeitura do Município de Londrina Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercício de 2006 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.302.0041 Assist. à Saúde do Servidor Municipal 15.933.000,00 15.933.000,00 10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 9.000,00 4.372.000,00 4.381.000,00 10.303.0013 Programa Municipal Antidrogas 9.000,00 341.000,00 350.000,00 10.303.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 1.356.000,00 1.356.000,00 10.303.0040 Prevenção de Doenças 675.000,00 675.000,00 10.303.0041 Assist. à Saúde do Servidor Municipal 2.000.000,00 2.000.000,00 10.304.0000 Vigilância Sanitária 4.063.000,00 4.063.000,00 10.304.0040 Prevenção de Doenças 4.063.000,00 4.063.000,00 10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 242.000,00 967.000,00 1.209.000,00 10.305.0040 Prevenção de Doenças 242.000,00 967.000,00 1.209.000,00 10.423.0000 Assistência aos Povos Indígenas 290.000,00 290.000,00 10.423.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 290.000,00 290.000,00 11.000.0000 Trabalho 942.000,00 942.000,00 11.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 596.000,00 596.000,00 11.303.0025 Gestão de Recursos Humanos 596.000,00 596.000,00 11.331.0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 346.000,00 346.000,00 11.331.0002 Gestão de Políticas Públicas 4.000,00 4.000,00 11.331.0004 Controle Interno 1.000,00 1.000,00 11.331.0005 Assuntos Jurídicos 2.000,00 2.000,00 11.331.0006 Gestão Governamental 4.000,00 4.000,00 11.331.0011 Administração e Gestão de Receitas 8.000,00 8.000,00 11.331.0014 Planejamento e Orçamento 4.000,00 4.000,00 11.331.0018 Abastecimento e Apoio ao Agricultor 25.000,00 25.000,00 11.331.0024 Apoio Administrativo 194.000,00 194.000,00 11.331.0027 Ensino Fundamental 5.000,00 5.000,00 11.331.0030 Ações Ambientais 20.000,00 20.000,00 11.331.0035 Atendimento à Mulher 3.000,00 3.000,00 11.331.0036 Proteção Social Básica ao Idoso 2.000,00 2.000,00 11.331.0038 Serviços Funerários 34.000,00 34.000,00 11.331.0041 Assist. à Saúde do Servidor Municipal 10.000,00 10.000,00 11.331.0043 Gerenciamento Plano de Seguridade 30.000,00 30.000,00 Social do Servidor Municipal 12.000.0000 Educação 2.286.000,00 98.036.000,00 100.322.000,00 12.361.0000 Ensino Fundamental 1.966.000,00 79.969.000,00 81.935.000,00 12.361.0027 Ensino Fundamental 1.966.000,00 79.352.000,00 81.318.000,00 12.361.0028 Educação de Jovens e Adultos 617.000,00 617.000,00 12.362.0000 Ensino Médio 571.000,00 571.000,00 12.362.0028 Educação de Jovens e Adultos 571.000,00 571.000,00 12.365.0000 Educação Infantil 320.000,00 15.044.000,00 15.364.000,00 12.365.0029 Educação Infantil 320.000,00 15.044.000,00 15.364.000,00 12.367.0000 Educação Especial 2.452.000,00 2.452.000,00 12.367.0027 Ensino Fundamental 2.452.000,00 2.452.000,00 13.000.0000 Cultura 806.000,00 8.031.000,00 8.837.000,00 13.122.0000 Administração Geral 66.000,00 66.000,00 13.122.0031 Incentivo à Cultura e Preservação do 66.000,00 66.000,00
Estado do Paraná Programa de Trabalho de Governo Prefeitura do Município de Londrina Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercício de 2006 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural 13.391.0000 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 197.000,00 197.000,00 13.391.0031 Incentivo à Cultura e Preservação do 197.000,00 197.000,00 Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural 13.392.0000 Difusão Cultural 740.000,00 7.834.000,00 8.574.000,00 13.392.0031 Incentivo à Cultura e Preservação do 740.000,00 7.834.000,00 8.574.000,00 Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural 14.000.0000 Direitos da Cidadania 125.000,00 2.872.000,00 2.997.000,00 14.122.0000 Administração Geral 65.000,00 111.000,00 176.000,00 14.122.0035 Atendimento à Mulher 18.000,00 18.000,00 14.122.0036 Proteção Social Básica ao Idoso 47.000,00 111.000,00 158.000,00 14.126.0000 Tecnologia da Informatização 15.000,00 15.000,00 14.126.0027 Ensino Fundamental 15.000,00 15.000,00 14.241.0000 Assistência ao Idoso 24.000,00 1.048.000,00 1.072.000,00 14.241.0036 Proteção Social Básica ao Idoso 18.000,00 727.000,00 745.000,00 14.241.0037 Proteção Social Especial ao Idoso 6.000,00 321.000,00 327.000,00 14.422.0000 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 36.000,00 1.631.000,00 1.667.000,00 14.422.0010 Proteção e Dedefesa do Consumidor 36.000,00 117.000,00 153.000,00 14.422.0035 Atendimento à Mulher 1.514.000,00 1.514.000,00 14.813.0000 Lazer 67.000,00 67.000,00 14.813.0036 Proteção Social Básica ao Idoso 67.000,00 67.000,00 15.000.0000 Urbanismo 13.091.000,00 36.282.000,00 49.373.000,00 15.122.0000 Administração Geral 270.000,00 2.634.000,00 2.904.000,00 15.122.0024 Apoio Administrativo 270.000,00 2.634.000,00 2.904.000,00 15.125.0000 Normatização e Fiscalização 4.939.000,00 4.939.000,00 15.125.0024 Apoio Administrativo 1.829.000,00 1.829.000,00 15.125.0045 Cidadão no Trânsito 3.110.000,00 3.110.000,00 15.127.0000 Ordenamento Territorial 795.000,00 795.000,00 15.127.0024 Apoio Administrativo 547.000,00 547.000,00 15.127.0044 Ações de Planejamento e Gestão Urbana 248.000,00 248.000,00 15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 12.621.000,00 8.568.000,00 21.189.000,00 15.451.0020 Construção, Conservação e Manutenção 1.428.000,00 1.428.000,00 de Logradouros Públicos 15.451.0022 Iluminação Pública 1.000.000,00 1.000.000,00 15.451.0023 Pavimentação, Conservação e Manutenção 10.193.000,00 8.485.000,00 18.678.000,00 Viária 15.451.0046 Obras Viárias Reestruturação do.Sistema 83.000,00 83.000,00 Viário Urbano 15.452.0000 Serviços Urbanos 200.000,00 19.346.000,00 19.546.000,00 15.452.0022 Iluminação Pública 9.773.000,00 9.773.000,00 15.452.0044 Ações de Planejamento e Gestão Urbana 138.000,00 138.000,00 15.452.0045 Cidadão no Trânsito 80.000,00 1.225.000,00 1.305.000,00 15.452.0048 Gestão Integrada Residuos Sólidos 120.000,00 2.490.000,00 2.610.000,00
Estado do Paraná Programa de Trabalho de Governo Prefeitura do Município de Londrina Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercício de 2006 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total Urbanos 15.452.0049 Varrição, Capina e Roçagem 5.720.000,00 5.720.000,00 18.000.0000 Gestão Ambiental 134.000,00 13.993.000,00 14.127.000,00 18.122.0000 Administração Geral 100.000,00 953.000,00 1.053.000,00 18.122.0030 Ações Ambientais 100.000,00 953.000,00 1.053.000,00 18.452.0000 Serviços Urbanos 8.934.000,00 8.934.000,00 18.452.0048 Gestão Integrada Residuos Sólidos 8.934.000,00 8.934.000,00 Urbanos 18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 34.000,00 3.938.000,00 3.972.000,00 18.541.0030 Ações Ambientais 34.000,00 3.938.000,00 3.972.000,00 18.543.0000 Recuperação de Áreas Degradadas 168.000,00 168.000,00 18.543.0030 Ações Ambientais 168.000,00 168.000,00 19.000.0000 Ciência e Tecnologia 80.000,00 120.000,00 200.000,00 19.573.0000 Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 80.000,00 120.000,00 200.000,00 19.573.0016 Apoio à Ciência e Tecnologia 80.000,00 120.000,00 200.000,00 20.000.0000 Agricultura 893.000,00 5.105.000,00 5.998.000,00 20.122.0000 Administração Geral 221.000,00 1.337.000,00 1.558.000,00 20.122.0018 Abastecimento e Apoio ao Agricultor 221.000,00 1.337.000,00 1.558.000,00 20.127.0000 Ordenamento Territorial 12.000,00 12.000,00 20.127.0018 Abastecimento e Apoio ao Agricultor 12.000,00 12.000,00 20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 506.000,00 506.000,00 20.601.0017 Desenvolvimento Rural 506.000,00 506.000,00 20.606.0000 Extensão Rural 660.000,00 2.921.000,00 3.581.000,00 20.606.0018 Abastecimento e Apoio ao Agricultor 109.000,00 109.000,00 20.606.0019 Readequação de Estradas Rurais 660.000,00 2.812.000,00 3.472.000,00 20.692.0000 Comercialização 341.000,00 341.000,00 20.692.0017 Desenvolvimento Rural 341.000,00 341.000,00 23.000.0000 Comércio e Serviços 537.000,00 537.000,00 23.692.0000 Comercialização 537.000,00 537.000,00 23.692.0038 Serviços Funerários 537.000,00 537.000,00 27.000.0000 Desporto e Lazer 276.000,00 4.387.000,00 4.663.000,00 27.122.0000 Administração Geral 30.000,00 1.071.000,00 1.101.000,00 27.122.0047 Promoção do Esporte e do Lazer 30.000,00 1.071.000,00 1.101.000,00 27.811.0000 Desporto de Rendimento 20.000,00 3.316.000,00 3.336.000,00 27.811.0047 Promoção do Esporte e do Lazer 20.000,00 3.316.000,00 3.336.000,00 27.813.0000 Lazer 226.000,00 226.000,00 27.813.0047 Promoção do Esporte e do Lazer 226.000,00 226.000,00 28.000.0000 Operações Especiais 24.675.000,00 24.675.000,00 28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 11.553.000,00 11.553.000,00 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 13.122.000,00 13.122.000,00 99.000.0000 Reserva de Contingência 15.881.000,00
Estado do Paraná Programa de Trabalho de Governo Prefeitura do Município de Londrina Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercício de 2006 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 99.999.0000 Reserva de Contingência 15.881.000,00 99.999.9999 Reserva de Contingência 15.881.000,00 Total ................ 36.450.000,00 506.420.000,00 24.675.000,00 583.426.000,00
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Estado do Paraná                           Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas                
      Prefeitura do Município de Londrina        Conforme o Vínculo com os Recursos
                                                 Exercício de 2006 - Anexo 8, da Lei 4.320/64              
     
     Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      
       Código          Especificação                                                Ordinário             Vinculado                 Total
                                                                                                                                         
       01.000.0000     Legislativa                                              13.020.000,00                               13.020.000,00
       01.031.0000      Ação Legislativa                                        13.020.000,00                               13.020.000,00
       01.031.0001       Procedimentos Legislativos                             13.020.000,00                               13.020.000,00
                                                                                                                                         
       02.000.0000     Judiciária                                                2.556.000,00                                2.556.000,00
       02.062.0000      Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                 2.556.000,00                                2.556.000,00
       02.062.0005        Assuntos Jurídicos                                     2.556.000,00                                2.556.000,00
                                                                                                                                         
       04.000.0000     Administração                                            47.968.000,00          7.370.000,00         55.338.000,00
       04.121.0000      Planejamento e Orçamento                                   695.000,00                                  695.000,00
       04.121.0002       Gestão de Políticas Públicas                               17.000,00                                   17.000,00
       04.121.0014       Planejamento e Orçamento                                  678.000,00                                  678.000,00
       04.122.0000      Administração Geral                                     30.789.000,00          6.005.000,00         36.794.000,00
       04.122.0002       Gestão de Políticas Públicas                            3.581.000,00                                3.581.000,00
       04.122.0003       Promoção da Qualidade de Vida                              27.000,00                                   27.000,00
       04.122.0004       Controle Interno                                           17.000,00                                   17.000,00
       04.122.0005        Assuntos Jurídicos                                        40.000,00                                   40.000,00
       04.122.0006       Gestão Governamental                                    1.070.000,00                                1.070.000,00
       04.122.0011       Administração e Gestão de Receitas                      1.212.000,00                                1.212.000,00
       04.122.0012       Gestão Contábil-Financeira                                  5.000,00                                    5.000,00
       04.122.0014       Planejamento e Orçamento                                  653.000,00                                  653.000,00
       04.122.0018       Abastecimento e Apoio ao Agricultor                        83.000,00                                   83.000,00
       04.122.0021       Construção  e  Conservação  de  Próprios                  255.000,00                                  255.000,00
                         Municipais
       04.122.0024       Apoio Administrativo                                   16.435.000,00            238.000,00         16.673.000,00
       04.122.0025       Gestão de Recursos Humanos                              1.298.000,00                                1.298.000,00
       04.122.0026       Manutenção de Bens Municipais                           3.588.000,00             58.000,00          3.646.000,00
       04.122.0038       Serviços Funerários                                     1.999.000,00            156.000,00          2.155.000,00
       04.122.0041       Assist. à Saúde do Servidor Municipal                     359.000,00             11.000,00            370.000,00
       04.122.0043       Gerenciamento    Plano   de   Seguridade                  164.000,00          4.103.000,00          4.267.000,00
                         Social do Servidor Municipal
       04.122.0045       Cidadão no Trânsito                                         3.000,00          1.439.000,00          1.442.000,00
       04.123.0000      Administração Financeira                                 1.238.000,00            505.000,00          1.743.000,00
       04.123.0012       Gestão Contábil-Financeira                              1.096.000,00                                1.096.000,00
       04.123.0024       Apoio Administrativo                                                             13.000,00             13.000,00
       04.123.0038       Serviços Funerários                                       142.000,00                                  142.000,00
       04.123.0043       Gerenciamento    Plano   de   Seguridade                                        492.000,00            492.000,00
                         Social do Servidor Municipal
       04.125.0000      Normatização e Fiscalização                              5.272.000,00            770.000,00          6.042.000,00
       04.125.0004       Controle Interno                                          876.000,00                                  876.000,00
       04.125.0011       Administração e Gestão de Receitas                      3.724.000,00                                3.724.000,00
       04.125.0024       Apoio Administrativo                                                            700.000,00            700.000,00
       04.125.0038       Serviços Funerários                                       672.000,00             70.000,00            742.000,00
       04.126.0000      Tecnologia da Informatização                             3.373.000,00                                3.373.000,00
       04.126.0015       Gestão da Informatização                                3.373.000,00                                3.373.000,00
       04.128.0000      Formação de Recursos Humanos                             1.052.000,00             90.000,00          1.142.000,00
       04.128.0024       Apoio Administrativo                                       11.000,00             12.000,00             23.000,00
       04.128.0025       Gestão de Recursos Humanos                                992.000,00                                  992.000,00

Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Prefeitura do Município de Londrina Conforme o Vínculo com os Recursos Exercício de 2006 - Anexo 8, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Ordinário Vinculado Total 04.128.0038 Serviços Funerários 49.000,00 49.000,00 04.128.0043 Gerenciamento Plano de Seguridade 78.000,00 78.000,00 Social do Servidor Municipal 04.129.0000 Administração de Receitas 2.255.000,00 2.255.000,00 04.129.0011 Administração e Gestão de Receitas 2.255.000,00 2.255.000,00 04.130.0000 Administração de Concessões 687.000,00 687.000,00 04.130.0011 Administração e Gestão de Receitas 687.000,00 687.000,00 04.131.0000 Comunicação Social 2.607.000,00 2.607.000,00 04.131.0024 Apoio Administrativo 2.607.000,00 2.607.000,00 05.000.0000 Defesa Nacional 110.000,00 110.000,00 05.153.0000 Defesa Terrestre 110.000,00 110.000,00 05.153.0007 Alistamento Militar 110.000,00 110.000,00 06.000.0000 Segurança Pública 2.904.000,00 2.904.000,00 06.181.0000 Policiamento 1.222.000,00 1.222.000,00 06.181.0009 Segurança Pública 1.222.000,00 1.222.000,00 06.182.0000 Defesa Civil 1.682.000,00 1.682.000,00 06.182.0008 Combate a Incêndios e Salvamentos 1.682.000,00 1.682.000,00 08.000.0000 Assistência Social 19.661.000,00 3.146.000,00 22.807.000,00 08.122.0000 Administração Geral 1.963.000,00 1.963.000,00 08.122.0024 Apoio Administrativo 1.963.000,00 1.963.000,00 08.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.057.000,00 1.130.000,00 2.187.000,00 08.243.0032 Proteção Social Básica 225.000,00 225.000,00 08.243.0034 Proteção à Infância e à Adolescência 832.000,00 1.130.000,00 1.962.000,00 08.244.0000 Assistência Comunitária 16.629.000,00 2.016.000,00 18.645.000,00 08.244.0032 Proteção Social Básica 14.257.000,00 1.060.000,00 15.317.000,00 08.244.0033 Proteção Social Especial 2.372.000,00 956.000,00 3.328.000,00 08.422.0000 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 12.000,00 12.000,00 08.422.0025 Gestão de Recursos Humanos 12.000,00 12.000,00 09.000.0000 Previdência Social 56.854.000,00 106.000,00 56.960.000,00 09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 56.854.000,00 106.000,00 56.960.000,00 09.272.0001 Procedimentos Legislativos 1.580.000,00 1.580.000,00 09.272.0025 Gestão de Recursos Humanos 8.024.000,00 8.024.000,00 09.272.0042 Aposentadorias e Pensões - Regime 47.250.000,00 47.250.000,00 Próprio de Previdência Social/RPPS 09.272.0043 Gerenciamento Plano de Seguridade 106.000,00 106.000,00 Social do Servidor Municipal 10.000.0000 Saúde 9.694.000,00 191.485.000,00 201.179.000,00 10.122.0000 Administração Geral 8.270.000,00 8.270.000,00 10.122.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 8.270.000,00 8.270.000,00 10.301.0000 Atenção Básica 71.553.000,00 71.553.000,00 10.301.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 71.553.000,00 71.553.000,00 10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.344.000,00 104.069.000,00 111.413.000,00 10.302.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 95.480.000,00 95.480.000,00
Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Prefeitura do Município de Londrina Conforme o Vínculo com os Recursos Exercício de 2006 - Anexo 8, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Ordinário Vinculado Total 10.302.0041 Assist. à Saúde do Servidor Municipal 7.344.000,00 8.589.000,00 15.933.000,00 10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 2.350.000,00 2.031.000,00 4.381.000,00 10.303.0013 Programa Municipal Antidrogas 350.000,00 350.000,00 10.303.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 1.356.000,00 1.356.000,00 10.303.0040 Prevenção de Doenças 675.000,00 675.000,00 10.303.0041 Assist. à Saúde do Servidor Municipal 2.000.000,00 2.000.000,00 10.304.0000 Vigilância Sanitária 4.063.000,00 4.063.000,00 10.304.0040 Prevenção de Doenças 4.063.000,00 4.063.000,00 10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 1.209.000,00 1.209.000,00 10.305.0040 Prevenção de Doenças 1.209.000,00 1.209.000,00 10.423.0000 Assistência aos Povos Indígenas 290.000,00 290.000,00 10.423.0039 Atendimento Geral à Saúde no Município 290.000,00 290.000,00 11.000.0000 Trabalho 908.000,00 34.000,00 942.000,00 11.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 596.000,00 596.000,00 11.303.0025 Gestão de Recursos Humanos 596.000,00 596.000,00 11.331.0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 312.000,00 34.000,00 346.000,00 11.331.0002 Gestão de Políticas Públicas 4.000,00 4.000,00 11.331.0004 Controle Interno 1.000,00 1.000,00 11.331.0005 Assuntos Jurídicos 2.000,00 2.000,00 11.331.0006 Gestão Governamental 4.000,00 4.000,00 11.331.0011 Administração e Gestão de Receitas 8.000,00 8.000,00 11.331.0014 Planejamento e Orçamento 4.000,00 4.000,00 11.331.0018 Abastecimento e Apoio ao Agricultor 25.000,00 25.000,00 11.331.0024 Apoio Administrativo 190.000,00 4.000,00 194.000,00 11.331.0027 Ensino Fundamental 5.000,00 5.000,00 11.331.0030 Ações Ambientais 20.000,00 20.000,00 11.331.0035 Atendimento à Mulher 3.000,00 3.000,00 11.331.0036 Proteção Social Básica ao Idoso 2.000,00 2.000,00 11.331.0038 Serviços Funerários 34.000,00 34.000,00 11.331.0041 Assist. à Saúde do Servidor Municipal 10.000,00 10.000,00 11.331.0043 Gerenciamento Plano de Seguridade 30.000,00 30.000,00 Social do Servidor Municipal 12.000.0000 Educação 9.400.000,00 90.922.000,00 100.322.000,00 12.361.0000 Ensino Fundamental 2.089.000,00 79.846.000,00 81.935.000,00 12.361.0027 Ensino Fundamental 2.062.000,00 79.256.000,00 81.318.000,00 12.361.0028 Educação de Jovens e Adultos 27.000,00 590.000,00 617.000,00 12.362.0000 Ensino Médio 571.000,00 571.000,00 12.362.0028 Educação de Jovens e Adultos 571.000,00 571.000,00 12.365.0000 Educação Infantil 6.101.000,00 9.263.000,00 15.364.000,00 12.365.0029 Educação Infantil 6.101.000,00 9.263.000,00 15.364.000,00 12.367.0000 Educação Especial 639.000,00 1.813.000,00 2.452.000,00 12.367.0027 Ensino Fundamental 639.000,00 1.813.000,00 2.452.000,00 13.000.0000 Cultura 8.837.000,00 8.837.000,00 13.122.0000 Administração Geral 66.000,00 66.000,00 13.122.0031 Incentivo à Cultura e Preservação do 66.000,00 66.000,00
Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Prefeitura do Município de Londrina Conforme o Vínculo com os Recursos Exercício de 2006 - Anexo 8, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Ordinário Vinculado Total Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural 13.391.0000 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 197.000,00 197.000,00 13.391.0031 Incentivo à Cultura e Preservação do 197.000,00 197.000,00 Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural 13.392.0000 Difusão Cultural 8.574.000,00 8.574.000,00 13.392.0031 Incentivo à Cultura e Preservação do 8.574.000,00 8.574.000,00 Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural 14.000.0000 Direitos da Cidadania 2.844.000,00 153.000,00 2.997.000,00 14.122.0000 Administração Geral 176.000,00 176.000,00 14.122.0035 Atendimento à Mulher 18.000,00 18.000,00 14.122.0036 Proteção Social Básica ao Idoso 158.000,00 158.000,00 14.126.0000 Tecnologia da Informatização 15.000,00 15.000,00 14.126.0027 Ensino Fundamental 15.000,00 15.000,00 14.241.0000 Assistência ao Idoso 1.072.000,00 1.072.000,00 14.241.0036 Proteção Social Básica ao Idoso 745.000,00 745.000,00 14.241.0037 Proteção Social Especial ao Idoso 327.000,00 327.000,00 14.422.0000 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 1.514.000,00 153.000,00 1.667.000,00 14.422.0010 Proteção e Dedefesa do Consumidor 153.000,00 153.000,00 14.422.0035 Atendimento à Mulher 1.514.000,00 1.514.000,00 14.813.0000 Lazer 67.000,00 67.000,00 14.813.0036 Proteção Social Básica ao Idoso 67.000,00 67.000,00 15.000.0000 Urbanismo 14.257.000,00 35.116.000,00 49.373.000,00 15.122.0000 Administração Geral 2.299.000,00 605.000,00 2.904.000,00 15.122.0024 Apoio Administrativo 2.299.000,00 605.000,00 2.904.000,00 15.125.0000 Normatização e Fiscalização 1.829.000,00 3.110.000,00 4.939.000,00 15.125.0024 Apoio Administrativo 1.829.000,00 1.829.000,00 15.125.0045 Cidadão no Trânsito 3.110.000,00 3.110.000,00 15.127.0000 Ordenamento Territorial 550.000,00 245.000,00 795.000,00 15.127.0024 Apoio Administrativo 547.000,00 547.000,00 15.127.0044 Ações de Planejamento e Gestão Urbana 3.000,00 245.000,00 248.000,00 15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 8.806.000,00 12.383.000,00 21.189.000,00 15.451.0020 Construção, Conservação e Manutenção 1.428.000,00 1.428.000,00 de Logradouros Públicos 15.451.0022 Iluminação Pública 1.000.000,00 1.000.000,00 15.451.0023 Pavimentação, Conservação e Manutenção 7.378.000,00 11.300.000,00 18.678.000,00 Viária 15.451.0046 Obras Viárias Reestruturação do.Sistema 83.000,00 83.000,00 Viário Urbano 15.452.0000 Serviços Urbanos 773.000,00 18.773.000,00 19.546.000,00 15.452.0022 Iluminação Pública 773.000,00 9.000.000,00 9.773.000,00 15.452.0044 Ações de Planejamento e Gestão Urbana 138.000,00 138.000,00 15.452.0045 Cidadão no Trânsito 1.305.000,00 1.305.000,00 15.452.0048 Gestão Integrada Residuos Sólidos 2.610.000,00 2.610.000,00
Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Prefeitura do Município de Londrina Conforme o Vínculo com os Recursos Exercício de 2006 - Anexo 8, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Ordinário Vinculado Total Urbanos 15.452.0049 Varrição, Capina e Roçagem 5.720.000,00 5.720.000,00 18.000.0000 Gestão Ambiental 5.193.000,00 8.934.000,00 14.127.000,00 18.122.0000 Administração Geral 1.053.000,00 1.053.000,00 18.122.0030 Ações Ambientais 1.053.000,00 1.053.000,00 18.452.0000 Serviços Urbanos 8.934.000,00 8.934.000,00 18.452.0048 Gestão Integrada Residuos Sólidos 8.934.000,00 8.934.000,00 Urbanos 18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 3.972.000,00 3.972.000,00 18.541.0030 Ações Ambientais 3.972.000,00 3.972.000,00 18.543.0000 Recuperação de Áreas Degradadas 168.000,00 168.000,00 18.543.0030 Ações Ambientais 168.000,00 168.000,00 19.000.0000 Ciência e Tecnologia 200.000,00 200.000,00 19.573.0000 Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 200.000,00 200.000,00 19.573.0016 Apoio à Ciência e Tecnologia 200.000,00 200.000,00 20.000.0000 Agricultura 5.998.000,00 5.998.000,00 20.122.0000 Administração Geral 1.558.000,00 1.558.000,00 20.122.0018 Abastecimento e Apoio ao Agricultor 1.558.000,00 1.558.000,00 20.127.0000 Ordenamento Territorial 12.000,00 12.000,00 20.127.0018 Abastecimento e Apoio ao Agricultor 12.000,00 12.000,00 20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 506.000,00 506.000,00 20.601.0017 Desenvolvimento Rural 506.000,00 506.000,00 20.606.0000 Extensão Rural 3.581.000,00 3.581.000,00 20.606.0018 Abastecimento e Apoio ao Agricultor 109.000,00 109.000,00 20.606.0019 Readequação de Estradas Rurais 3.472.000,00 3.472.000,00 20.692.0000 Comercialização 341.000,00 341.000,00 20.692.0017 Desenvolvimento Rural 341.000,00 341.000,00 23.000.0000 Comércio e Serviços 537.000,00 537.000,00 23.692.0000 Comercialização 537.000,00 537.000,00 23.692.0038 Serviços Funerários 537.000,00 537.000,00 27.000.0000 Desporto e Lazer 141.000,00 4.522.000,00 4.663.000,00 27.122.0000 Administração Geral 62.000,00 1.039.000,00 1.101.000,00 27.122.0047 Promoção do Esporte e do Lazer 62.000,00 1.039.000,00 1.101.000,00 27.811.0000 Desporto de Rendimento 59.000,00 3.277.000,00 3.336.000,00 27.811.0047 Promoção do Esporte e do Lazer 59.000,00 3.277.000,00 3.336.000,00 27.813.0000 Lazer 20.000,00 206.000,00 226.000,00 27.813.0047 Promoção do Esporte e do Lazer 20.000,00 206.000,00 226.000,00 28.000.0000 Operações Especiais 23.639.000,00 1.036.000,00 24.675.000,00 28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 10.622.000,00 931.000,00 11.553.000,00 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 13.017.000,00 105.000,00 13.122.000,00 99.000.0000 Reserva de Contingência 15.881.000,00
Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Prefeitura do Município de Londrina Conforme o Vínculo com os Recursos Exercício de 2006 - Anexo 8, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código Especificação Ordinário Vinculado Total 99.999.0000 Reserva de Contingência 15.881.000,00 99.999.9999 Reserva de Contingência 15.881.000,00 Total ................ 221.817.000,00 345.728.000,00 583.426.000,00
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Estado do Paraná                           Demonstrativo da Despesa por Funções                                       
      Prefeitura do Município de Londrina        Exercício de 2006 - Anexo 9, da Lei 4.320/64                           
     
      Unidade Gestora : CONSOLIDADO                                                                                                      
              Órgão      Função                                                    Despesa Fixada                   Total                
                                                                                                                                         
                 01  CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA                                                                                        
                                                                                                                                         
                         01 Legislativa                                             13.020.000,00                                        
                         09 Previdência Social                                       1.580.000,00           14.600.000,00                
                                                                                                                                         
                 02  CHEFIA DE GABINETE                                                                                                  
                                                                                                                                         
                         04 Administração                                            3.625.000,00                                        
                         11 Trabalho                                                     4.000,00            3.629.000,00                
                                                                                                                                         
                 03  CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                    
                                                                                                                                         
                         04 Administração                                              893.000,00                                        
                         11 Trabalho                                                     1.000,00              894.000,00                
                                                                                                                                         
                 04  PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                     
                                                                                                                                         
                         02 Judiciária                                               2.556.000,00                                        
                         04 Administração                                               40.000,00                                        
                         11 Trabalho                                                     2.000,00            2.598.000,00                
                                                                                                                                         
                 05  SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                                                     
                                                                                                                                         
                         04 Administração                                            1.070.000,00                                        
                         05 Defesa Nacional                                            110.000,00                                        
                         06 Segurança Pública                                        2.904.000,00                                        
                         11 Trabalho                                                     4.000,00                                        
                         14 Direitos da Cidadania                                      153.000,00            4.241.000,00                
                                                                                                                                         
                 06  SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                                                                     
                                                                                                                                         
                         04 Administração                                            8.979.000,00                                        
                         10 Saúde                                                      350.000,00                                        
                         11 Trabalho                                                     8.000,00            9.337.000,00                
                                                                                                                                         
                 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                                                
                                                                                                                                         
                         04 Administração                                            4.704.000,00                                        
                         11 Trabalho                                                     4.000,00                                        
                         19 Ciência e Tecnologia                                       200.000,00            4.908.000,00                
                                                                                                                                         
                 08  SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO                                                                            
                                                                                                                                         
                         04 Administração                                               83.000,00                                        
                         11 Trabalho                                                    25.000,00                                        
                         15 Urbanismo                                                   18.000,00                                        
                         20 Agricultura                                              5.998.000,00            6.124.000,00                
                                                                                                                                         
                 09  SECRETARIA MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO                                                                             

Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2006 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão Função Despesa Fixada Total 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO 04 Administração 955.000,00 11 Trabalho 50.000,00 15 Urbanismo 35.382.000,00 36.387.000,00 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 Administração 17.188.000,00 08 Assistência Social 12.000,00 09 Previdência Social 8.024.000,00 11 Trabalho 729.000,00 25.953.000,00 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11 Trabalho 5.000,00 12 Educação 100.322.000,00 14 Direitos da Cidadania 15.000,00 100.342.000,00 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE 11 Trabalho 20.000,00 18 Gestão Ambiental 5.193.000,00 5.213.000,00 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura 8.837.000,00 8.837.000,00 14 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 Assistência Social 22.795.000,00 11 Trabalho 7.000,00 22.802.000,00 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 11 Trabalho 3.000,00 14 Direitos da Cidadania 1.532.000,00 1.535.000,00 16 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO 11 Trabalho 2.000,00 14 Direitos da Cidadania 1.297.000,00 1.299.000,00 17 ENCARGOS DO MUNICÍPIO 04 Administração 7.790.000,00 28 Operações Especiais 22.938.000,00 99 Reserva de Contingência 4.494.000,00 35.222.000,00
Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2006 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão Função Despesa Fixada Total 20 ADM. CEMITÉRIOS SERV.FUN. LONDRINA-ACESF 04 Administração 3.088.000,00 11 Trabalho 34.000,00 23 Comércio e Serviços 537.000,00 28 Operações Especiais 145.000,00 99 Reserva de Contingência 40.000,00 3.844.000,00 21 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMS 10 Saúde 182.896.000,00 28 Operações Especiais 102.000,00 182.998.000,00 22 CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 04 Administração 370.000,00 10 Saúde 17.933.000,00 11 Trabalho 10.000,00 28 Operações Especiais 30.000,00 99 Reserva de Contingência 150.000,00 18.493.000,00 23 CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 09 Previdência Social 47.250.000,00 28 Operações Especiais 500.000,00 99 Reserva de Contingência 11.188.000,00 58.938.000,00 24 CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR 04 Administração 4.837.000,00 09 Previdência Social 106.000,00 11 Trabalho 30.000,00 28 Operações Especiais 22.000,00 99 Reserva de Contingência 2.000,00 4.997.000,00 25 INST.PESQ.PLANEJ.URBANO LONDRINA-IPPUL 04 Administração 274.000,00 11 Trabalho 4.000,00 15 Urbanismo 1.323.000,00 28 Operações Especiais 3.000,00 99 Reserva de Contingência 2.000,00 1.606.000,00 30 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA 27 Desporto e Lazer 4.663.000,00 28 Operações Especiais 5.000,00 99 Reserva de Contingência 5.000,00 4.673.000,00
Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2006 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão Função Despesa Fixada Total 40 COMPANHIA MUN. TRÂNSITO/URBANIZAÇÃO-CMTU 04 Administração 1.442.000,00 15 Urbanismo 12.650.000,00 18 Gestão Ambiental 8.934.000,00 28 Operações Especiais 930.000,00 23.956.000,00
Estado do Paraná Demonstrativo da Despesa por Funções Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2006 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO ------------------------------- Resumo --------------------------------- Função Despesa Fixada 01 Legislativa 13.020.000,00 02 Judiciária 2.556.000,00 04 Administração 55.338.000,00 05 Defesa Nacional 110.000,00 06 Segurança Pública 2.904.000,00 08 Assistência Social 22.807.000,00 09 Previdência Social 56.960.000,00 10 Saúde 201.179.000,00 11 Trabalho 942.000,00 12 Educação 100.322.000,00 13 Cultura 8.837.000,00 14 Direitos da Cidadania 2.997.000,00 15 Urbanismo 49.373.000,00 18 Gestão Ambiental 14.127.000,00 19 Ciência e Tecnologia 200.000,00 20 Agricultura 5.998.000,00 23 Comércio e Serviços 537.000,00 27 Desporto e Lazer 4.663.000,00 28 Operações Especiais 24.675.000,00 99 Reserva de Contingência 15.881.000,00 Total Geral .......... 583.426.000,00


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